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11戶國企審計結果發布

发布时间:2019-10-12 16:30:59 编辑:笔名

  新华北京6月20日电(董峻)审计署20日发布了11户国有企业2012年度财务收支审计结果公告公告显示,问题主要集中在有的企业执行国家产业结构调整政策不到位;有的企业部分投资项目存在论证不充分、程序不合规的问题;有的企业财务管理不够规范;有的企业内部管理存在薄弱环节,违法违规问题仍然存在

  2013年,审计署统一组织了对11户国有企业财务收支审计,审计资产量占企业资产总额的50%以上这11户国有企业包括:中国烟草总公司、中国核工业建设集团公司、中国航天科技集团公司、中国航天科工集团公司、中国船舶工业集团公司、中国兵器装备集团公司、中国石油天然气集团公司、中国大唐集团公司、中国海运(集团)总公司、华润(集团)有限公司和中国冶金科工集团有限公司

  这次审计的重点内容有5个方面:检查企业贯彻落实党和国家经济政策与决策部署情况,保障国家政策落实;揭示和反映企业发展过程中面临的突出矛盾、潜在风险和重大体制机制问题,维护国有资产安全和保值增值;揭露和查处重大违法违规和案件线索,促进反腐倡廉建设;检查企业重大经济决策和内部控制管理制度建立和执行情况,推动管理水平提升;检查企业财务收支的真实、合法、效益情况,促进企业规范管理

  截至5月31日,相关企业制定完善规章制度1194项,对190名相关人进行了严肃处理,其中厅局级干部32人同时,按照审计要求,企业已补缴各项税款1.78亿元,挽回和避免损失32.96亿元对提出的62项审计建议,企业均已采纳下一步,审计署将对企业整改情况进行检查,并将检查结果向社会公告

  此外,本次审计查出一些企业的个别人员涉嫌经济违法违纪线索,审计署已将有关案件线索移送纪检监察或司法机关立案查处,待查处结案后再予以公告

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